為進一步落實集團、公司黨委關(guān)于省委巡視整改工作統(tǒng)一部署,規(guī)范“財務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán),財務(wù)報銷不規(guī)范”等問題,近日,二分公司財務(wù)部開展了專項排查工作。此次排查根據(jù)自身的集中辦公優(yōu)勢,以各項目自查和內(nèi)部互查的方式開展。

在專項排查工作中,財務(wù)部嚴(yán)格按照“四個清單”對分公司所屬項目對項目風(fēng)險金繳納、聯(lián)營合作項目各類款項收取、已辦理審計定案的聯(lián)營合作項目清查、財務(wù)制度執(zhí)行情況及信息化工作執(zhí)行情況等方面進行全面梳理。對于梳理中發(fā)現(xiàn)的問題,二分公司財務(wù)部高度重視,第一時間整改落實,同時要求各項目財務(wù)負(fù)責(zé)人為整改任務(wù)第一責(zé)任人,積極配合上級做好整改工作,最后及時匯總上報。

此次排查工作的開展,為后期分公司財務(wù)管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平奠定了堅實的基礎(chǔ),二分公司財務(wù)部將以此活動為契機,落實財務(wù)基礎(chǔ)工作,開拓崗位工作思路的維度,全面提高業(yè)務(wù)能力和管理水平,推進公司高質(zhì)量發(fā)展、促進企業(yè)質(zhì)效提升。

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